得益于核心本地商业和新业务的高速扩张态势,美团一季度营收和净利润均实现双位数百分比增长,大超市场预期。平台用户数和商户数双双创下历史新高,平台即时配送订单数大幅增长。
周四,美团公布最新财报显示,美团第一季度营收同比增长25%至732.8亿元人民币,超过市场预期的690亿元;第一季度调整后净利润同比增长36.4%,至74.9亿元,超过预期的60亿元。营业利润52.1亿元,预期40.3亿元。
一季度,平台用户数和商户数双双实现加速增长,并创下历史新高。在此带动下,一季度即时配送订单数同比增长28%至54.6亿笔。
核心业务营收大超预期,新业务亏损大幅收窄
核心本地商业和新业务双双保持高速扩张态势,餐饮外卖、新零售和到店、酒店及旅游业务表现比较突出。
一季度,美团核心本地商业收入同比增长27.4%至546.3亿元,超过市场预期的507.4亿元;经营利润同比增长2.7%至97亿元,经营利润率为17.8%。具体来看,:
一季度配送服务收入为210.7亿元,同比增长24.6%;
佣金收入为206.6亿元,同比增长26.7%;
在线营销服务收入为103.1亿元,同比增长33.1%;
其他服务及销售收入为211.6亿元,同比增长33.1%。
美团表示,闪购于一季度保持快速增长态势,主要得益于交易用户数的大幅增加及交易频次的更快增长。截至第一季度末,美团已有约7000家美团闪电仓,其订单量占比进一步提升。
此外,到店、酒店及旅游业务在本季度实现了强劲的增长,特别是国内酒店间夜量及交易金额同比大幅增长。
新业务方面,一季度收入同比增长18.5%至人民币187亿元,略高于市场预期的182.3亿元;经营亏损同比收窄45.2%至28亿元,经营亏损率继而改善至14.8%。具体来看:
一季度佣金收入为6.2亿元,同比增长45.7%;
在线营销服务大幅扩张,收入同比暴增130.6%至8300万元;
其他服务及销售收入为179.4亿元,同比增长17.5%。
销售、营销、行政费用大幅增长
费用方面,销售成本仍占最大头,但比重小幅下降,营销费用和行政费用均显著增长,研发费用基本持平。
一季度销售成本为475.8亿元,同比上升22.6%;占收入百分比同比减少1.3个百分点至64.9%。 销售成本增加主要由于交易笔数增加,特别是外卖配送交易笔数的增加。
销售及营销费用为138.9亿元,同比增长33.1%,占收入百分比同比增长1.2个百分点至19.0%;
研发费用为50.0亿元,同比减少0.9%,占收入百分比同比下降1.8个百分点至6.8%;
一般及行政费用为23.0亿元,同比增长15.2%,占收入百分比为 3.1%,同比保持稳定。