苏州海陆重工股份有限公司(证券代码:002255)今日发布的2024年半年度报告显示,公司在报告期内实现营业收入11.52亿元,同比下降8.55%;归属于上市公司股东的净利润为1.28亿元,同比下降19.47%。尽管营收和净利润均有所下降,但公司经营活动产生的现金流量净额大幅增长361.19%,达到2.26亿元。
从财务数据来看,海陆重工在2024年上半年面临一定的市场挑战。营业收入从上年同期的12.60亿元下降至11.52亿元。压力容器产品收入同比下降33.48%,而新能源业务收入则减少了44.42%。锅炉及相关配套产品的收入同比增长17.92%,达到6.71亿元。
在行业特征方面,海陆重工的主要业务涵盖工业余热锅炉、大型及特种材质压力容器、核安全设备、固废和废水处理以及光伏电站运营。公司在余热锅炉领域具有较高的市场占有率。报告期内,余热锅炉业务收入同比增长17.92%。
核安全设备方面,公司在民用核能领域累积了丰富的制造和管理经验,服务堆型包括二代+堆型、三代堆型(如华龙一号、国和一号、AP1000)以及四代堆型(如高温气冷堆、钠冷快堆、钍基熔盐堆)。报告期内,核电产品收入为839.71万元,同比下降69.66%。
在环保工程服务和运营业务方面,海陆重工通过全资子公司格锐环境提供固废和废水处理服务。报告期内,环保工程服务收入同比增长11.67%,达到5216.59万元;环保运营收入同比增长26.32%,达到4582.01万元。
光伏电站运营业务方面,公司全资子公司张家港海陆新能源有限公司在报告期内实现收入3764.94万元,目前电站发电量稳定,现金流量和运营情况良好,为公司利润提供了稳定支撑。
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