瑞信表示,其在2022年和2021财年的报告程序中发现了“重大缺陷”,并正在采取补救措施。这两年“集团对财务报告的内部控制不起作用”,管理层还因此认定,我们的披露控制和程序无效。在美国监管机构于最后一刻提出问询后,该行上周被迫推迟发布年报。瑞信没有具体说明这些问题是否已经得到解决。该行表示,其发现的重大缺陷,事关未能在财务报表中设计和维持有效的风险评估。瑞信表示,就本集团对截至2022年12月31日财务报告程序的内部控制的有效性,普华永道发表了否定意见。(彭博)
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